近日,根据院领导指示,审计办成立2个专项审计组,分头对医院近两年伙食补助及零星维修工程情况开展专项审计。
通过核对账目、查阅资料、实地检查等方式,核查了伙食费领报流程、应发实发数额及伤病员点餐等方面,进一步规范了各项伙食费的领报与发放,促进伙食补助管理向精细化转变;通过检查零星工程项目全过程资料、复核项目结算价款等,针对各阶段存在的普遍性问题提出整改和改进意见,促进业务部门进一步完善零星维修过程管理,提高运行效率。
两个专项审计,既是落实医院后勤领域“五治八查树形象”百日专题教育整顿活动的重要举措,也是检查后勤工作质效、加强后勤业务管理的具体抓手。院务处将持续发挥审计监督职能,健全完善机制,严格制度落实,不断提高后勤服务保障水平。 
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