为进一步深化科研领域“放管服”体制改革,有效规范科研经费使用管理,促进激发科研创新活力,近期,院务处审计办组织对医院自筹资金资助科研项目开展专项审计。 审计组采取数据分析、凭证复核、现场检查、网上核查等方式,重点聚焦科研经费报销、试剂耗材使用、外协服务采购以及项目研究进展等方面,对医院2023年自筹资金资助项目实现全覆盖。坚持“客观公正,实事求是”审计原则,全面核实有关情况,如实反映问题现象,分析潜在风险隐患,针对医院该批项目实际情况,提出审计意见及建议。 下一步,医院将严格落实院首长指示,认真落实问题整改,加强科研体系建设,强化业务监管统筹,有效防范廉洁风险,多措并举全面提升医院科研管理质效。 
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